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  • 校園公告

    合肥七中一卡通數(shù)據(jù)審計項目招標(biāo)公告

    時間:2020-07-10 11:05 作者:合肥七中 來源:未知 閱讀次數(shù):

    合肥七中一卡通數(shù)據(jù)審計項目招標(biāo)公告

     

    為規(guī)范推進合肥市第七中學(xué)一卡通升級改造項目的組織設(shè)施,需要對我校一卡通管理系統(tǒng)平臺2014年9月至2020年7月收支情況進行審計,確保一卡通管理系統(tǒng)平臺余額與賬面余額的一致,為老一卡通管理系統(tǒng)封存及結(jié)轉(zhuǎn)新一卡通管理系統(tǒng)提供依據(jù)。我校擬對“合肥市第七中學(xué)一卡通數(shù)據(jù)審計項目”進行招標(biāo),誠邀符合資格要求的單位參加投標(biāo)。

    如有意參加招標(biāo)的單位,請在規(guī)定時間準(zhǔn)備好招標(biāo)材料一式三份,封裝到文件袋中,封口處加蓋公章,在規(guī)定的時間、地點參加投標(biāo)。具體情況如下:

    一、招標(biāo)人:合肥市第七中學(xué)

    二、項目名稱:合肥七中一卡通數(shù)據(jù)審計

    三、項目預(yù)算:45000元(大寫:肆萬伍仟圓元整)

    四、投標(biāo)人資格要求

    1.投標(biāo)人需符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定;具備中華人民共和國企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍;

    2.具有依法繳納稅收和社會保障金的良好紀(jì)錄;

    3.在以往的經(jīng)營活動中沒有重大違約、違法紀(jì)錄;

    4.是市審計局財務(wù)審計協(xié)審服務(wù)(2019年-2021年)中標(biāo)單位;

    5. 不接受聯(lián)合投標(biāo)。

    五、項目周期

    2020年7月20日至2020年8月20日

    六、項目服務(wù)內(nèi)容:見附件

    七、投標(biāo)報價

    本項目采用有效最低價招標(biāo)法。投標(biāo)報價總額一經(jīng)中標(biāo),即作為中標(biāo)單位與招標(biāo)方簽訂該項目合同的總價。

    八、付款方式

    項目驗收合格,一次性轉(zhuǎn)賬支付完畢本招標(biāo)項目的費用。

    九、投標(biāo)文件的組成

    1.投標(biāo)企業(yè)簡介

    2.三證合一的營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件)

    3.投標(biāo)函

    4.報價函

    5.需根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容提供服務(wù)方案、活動流程、報價清單及各條詳細(xì)實施內(nèi)容(自擬)

    6.業(yè)績材料:投標(biāo)人獨立完成的相關(guān)審計服務(wù)的合作合同(復(fù)印件),以及其他必要的證明材料等。

    說明:報價單投標(biāo)人必須按照本采購文件提供的格式填寫,不得更改所提供的格式和內(nèi)容。

    十、截標(biāo)時間

    請意愿投標(biāo)單位于2020年7月17日17:00前,將投標(biāo)文件密封并在封口處加蓋單位公章,送達合肥七中總務(wù)處。逾期遞交的招標(biāo)文件或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。

    十一、開標(biāo)時間、地點

    開標(biāo)時間:2020年7月18日下午16:30

    開標(biāo)地點:朝乾樓213室

    十二、評標(biāo)辦法:有效最低價中標(biāo)法。

    十三、聯(lián)系方式

    聯(lián) 人:陳老師     聯(lián)系電話:65797020

    地址:合肥市高新區(qū)望江西路898號

                           

                                               合肥市第七中學(xué)

                         2020年 7月10日

     

     

     

     

     

    附件

    合肥七中一卡通數(shù)據(jù)審計項目采購需求

    一、審計目標(biāo)

    通過對合肥市第七中學(xué)一卡通管理系統(tǒng)平臺項目2014年9月至2020年7月收支情況進行審計,確保一卡通管理系統(tǒng)平臺余額與賬面余額的一致,為老一卡通管理系統(tǒng)封存及結(jié)轉(zhuǎn)新一卡通管理系統(tǒng)提供依據(jù)。

    二、審計范圍

    (一)審計對象

    合肥市第七中學(xué)2014年9月至2020年7月一卡通管理系統(tǒng)平臺收支情況。

    (二)審計時限

    審計合肥市第七中學(xué)2014年9月至2020年7月一卡通管理系統(tǒng)平臺收支的真實性、合法性、合規(guī)性,必要時可延伸審或溯延。

    三、審計內(nèi)容

    一卡通管理系統(tǒng)平臺收支真實、合法、合規(guī)、完整性;

    1.收支真實性:是否符合會計準(zhǔn)則和其他財務(wù)會計法規(guī)的規(guī)定,是否真實完整地反映了財務(wù)狀況。

    一是現(xiàn)金充值的,是否對每日本人收支的現(xiàn)金充值款、換卡工本費、臨時卡押金等各類賬目進行核對,充值人員是否將每天收取的現(xiàn)金及時存入校銀行賬戶或送交財務(wù)處;二是通過銀行轉(zhuǎn)賬(圈存)、校內(nèi)轉(zhuǎn)賬等方式向一卡通充值的,核對各類轉(zhuǎn)賬金額與系統(tǒng)金額是否一致;三是學(xué)校在與商戶進行資金結(jié)算時是否與平臺交易金額一致。

    2.收支合法性:一是財務(wù)處是否在學(xué)校財務(wù)系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)與信息化中心下設(shè)立一卡通賬號,歸集、核算、劃轉(zhuǎn)一卡通資金和學(xué)校預(yù)算安排一卡通運行維護經(jīng)費等支出;二是一卡通資金是否納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理,實行單獨核算、收支兩條線管理;三是一卡通卡務(wù)人員是否嚴(yán)格區(qū)分收入、本金、系統(tǒng)平賬以及其他方式形成的資金,與系統(tǒng)自動產(chǎn)生的《統(tǒng)計表》核對,做到賬實相符;四是資金收支是否有專人負(fù)責(zé)審批。

    3.主要審計措施要點

    對被審計單位提供的電子數(shù)據(jù)與相關(guān)紙質(zhì)報表進行核對,初步檢驗電子數(shù)據(jù)的有效性和完整性;根據(jù)審計需求,對電子數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)分析、冗余數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)合并等數(shù)據(jù)整理、轉(zhuǎn)換工作。

    將一卡通管理系統(tǒng)平臺內(nèi)資金清算報表與賬面數(shù)、一卡通銀行賬戶收支情況進行核對,檢查一卡通管理系統(tǒng)平臺的每筆收付金額是否與銀行存款日記帳及銀行對帳單相等,一卡通管理系統(tǒng)平臺結(jié)余數(shù)是否與銀行對賬單余額一致,根據(jù)一卡通資金管理辦法規(guī)定,查看是否存在挪用、截留等問題。

    • 具體實施步驟

    (一)審計準(zhǔn)備階段(7月11日-7月17日)

    1、具體工作內(nèi)容:

    了解被審計單位基本情況,制定財務(wù)審計具體工作計劃,擬定審計工作所需資料清單,確定分組審計人員,將審計工作計劃、審計工作所需資料清單報送給被審計單位,要求被審計單位準(zhǔn)備審計資料。

    2、時間天數(shù):7天

    (二)審計實施階段(7月20日-8月14日)

    1、工作內(nèi)容:

    1)審計人員進點

    嚴(yán)格按照委托單位審計時間要求,審計組開始進點。

    審計組進點后,審計組長先調(diào)查了解該項目的相關(guān)背景情況與有關(guān)部門和人員交流、溝通、掌握該項目的相關(guān)信息,根據(jù)被審計資料及工作量大小將審計組成員劃分若干小組,明確各自的主要任務(wù)。

    2)開展現(xiàn)場審計工作。審核檢查相關(guān)會計憑證資料和經(jīng)濟活動,取得審計證據(jù)

    審計組在實施審計過程中,要認(rèn)真審核被審計單位的財務(wù)會計資料及有關(guān)的經(jīng)濟活動,及時、準(zhǔn)確、全面編制審計工作底稿,取得審計證據(jù),并經(jīng)過被審計單位或其他提供證明材料者的認(rèn)證。

    審計組長對在工作過程中,審計小組形成的審計資料進行現(xiàn)場審核,核查其是否與實際情況一致,形成的初步審計意見是否恰當(dāng),主審對需要完善補充資料的情況做出安排,組長對審計報告所引用的所有審計依據(jù)進行仔細(xì)審核。

    2、時間天數(shù):25天

    (三)審計終結(jié)階段(8月15日-8月20日)

    1、工作內(nèi)容:

    在基本完成現(xiàn)場審計工作后,審計組應(yīng)對審計底稿和審計證據(jù)等資料進行初步整理,檢查審計方案所列全部審計事項是否按要求已全部實施,對取得的審計證據(jù)進行綜合分析,對審計工作底稿進行復(fù)核,對審計事項進行初步評價,并與被審計單位就一些必要事項初步交換意見。撰寫初步審計征求意見稿,并根據(jù)被審計單位反饋意見修改審計報告,要求做到審計報告收支數(shù)據(jù)詳實、完整,發(fā)現(xiàn)問題定性準(zhǔn)確,審計建議切實可行。

    2、時間天數(shù):6天

    五、審計技術(shù)方法

    審計方法為抽樣審計與詳細(xì)審計相結(jié)合,主要為在進行符合性測試的基礎(chǔ)上進行實質(zhì)性測試。在審計過程中,采用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計算及分析性復(fù)核來獲取審計證據(jù)。

     

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